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文体局(部门)2016年部门预算 | ||
来源: 作者:文体局 时间:2016-02-03 | ||
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第一部分: 文体局 (部门)概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分: 文体局 (部门)2016年部门预算报表 表一:收支预算总表 表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) 表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款) 表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目) 表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算) 表七:一般公共预算基本支出表 表八:部门收入总表 表九:部门支出总表 第三部分: 文体局 (部门)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2016年收入支出总体情况 二、2016年部门财政拨款支出预算情况 三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况 一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。江南区文体局是正科级政府机关,包含三个二层单位。其中,江南区文化市场综合执法大队是副科级参公事业单位,另有副科级事业单位江南区文化馆和江南区图书馆。 文体局基本职能:拟订城区文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施;协调城区体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进文化、新闻出版、体育公共服务和体育、广播电影电视领域体制改革。组织实施相关技术规范;在职责权限范围内,管理和指导综合执法机构依法开展执法业务。负责管理城区区域性文化活动等事项。 文化市场综合执法大队基本职能:宣传、贯彻文化、新闻出版市场管理的法律、法规和规章。依法对文化、新闻出版经营单位和文化、新闻出版经营活动进行监督和检查。保护合法经营。制止和查处文化、新闻出版经营活动中的违法行为。总结、交流文化、新闻出版市场稽查工作的经验,并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。 完成上级有关部门交办的其他工作任务。 图书馆基本职能:保存人类文化遗产;开发信息资源;参与社会教育的职能。 文化馆基本职能:负责辖区内社会文化事业的服务和管理工作、文化广播影视设施的维护和管理工作。完成上级有关部门交办的其他工作任务。 二、人员构成情况:文体局局机关共有6人,其中局长一人,书记一人。文化市场综合执法大队编制数11人,实有11人,其中大队长一人;图书馆编制数5人,实有4人,其中馆长一人;文化馆编制数3人,实有2人,其中馆长一人。
第二部分: 文体局 (部门) 2016年部门预算报表 第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况 (一)收入预算说明。 2016年收入总预算 682.25 万元,同比增加 119.6 万元,同比增长 17.54 %。 公共财政预算拨款 588.25 万元,同比增加25.6 万元,同比增长 4.4 %。其中:经费拨款 588.25 万元,同比增加 25.6 万元,同比增长 4.4 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:专项收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。 政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。 上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %。 (二)支出预算说明。 2016年支出总预算 682.25 万元,基本支出 212.8 万元,占支出总预算的 31.19 %,同比增加38.74 万元,同比增长18.2 %;项目支出 469.46 万元,占支出总预算的 68.81 %,同比增加 80.94 万元,同比增长17.24 %。 1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中: 文化体育与传媒支出类科目 638.27 万元,占支出总预算93.55 %,同比增加 106.88 万元,增长 16.75 %; 社会保障和就业支出类科目 1.71 万元,占支出总预算0.25 %; 医疗卫生与计划生育支出类科目 20.91 万元,占支出总预算3.06 %,同比增加 3.54 万元,增长 16.93 %; 住房保障支出支出类科目 21.37 万元,占支出总预算3.13 %,同比增加 7.55 万元,增长 35.33 %。 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。 基本支出预算 212.8 万元,占支出总预算 31.19 %,同比增加38.74 万元,增长18.2 %。 工资福利支出预算 169.95 万元,占基本支出预算 79.86 %。 商品和服务支出预算 21.47 万元,占基本支出预算 10.09 %。 对个人和家庭的补助支出预算 21.37 万元,占基本支出预算 10.04 %,同比增加7.55 万元,增长 35.33 %。 (2)项目支出预算。 项目支出预算 469.46 万元,占支出总预算 68.81 %,同比增加80.94 万元,增长17.24 %。 商品和服务支出预算 394.46 万元,占项目支出预算 84.02 %。 基本建设支出预算 65 万元,占项目支出预算 13.85 %。 其他资本性支出预算 10 万元,占项目支出预算 2.13 %。 二、2016年部门财政拨款支出预算情况 2016年度财政拨款支出 682.25 万元,其中:基本支出 212.8 万元,项目支出 469.46 万元。 其中,基本支出中,工资福利支出预算 169.95 万元,占基本支出预算 79.86 %;商品和服务支出预算 21.47 万元,占基本支出预算 10.09 %;对个人和家庭的补助支出预算 21.37 万元,占基本支出预算 10.04 %,同比增加7.55 万元,增长 35.33 %。 项目支出中,商品和服务支出预算 394.46 万元,占项目支出预算 84.02 %;基本建设支出预算 65 万元,占项目支出预算 13.85 %;其他资本性支出预算 10 万元,占项目支出预算 2.13 %。 三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 7.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 4 万元,公务用车运行维护费支出预算 3.5 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 7.5 万元,比2015年初预算 12.25 万元减少 4.75 万元,同比下降 63.33 %。其中: 1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。 2.公务接待费2016年预算 4 万元,同比减少 0.1 万元,下降 2.5 %,主要是控制接待费用的开支。 3.公务用车费2016年预算 3.5 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 3.5 万元,同比减少 4.65 万元,下降 132.86%,主要是2016年行政单位及参公事业单位实行公务用车制度改革,具体方案暂未获批复,待南宁市批准后,再按改革方案下达公务用车运行维护费。所以目前预算只有事业单位的公务用车费用,行政单位和参公单位的公务用车费用未列入今年预算,所以同比下降大。公务用车购置费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。 |