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江南区延安镇卫生院2014年部门决算
来源:江南区卫计局  作者:江南区卫计局  时间:2015-09-10

 

目    录

 

第一部分:江南区延安镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区延安镇卫生院2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

第三部分:江南区延安镇卫生院2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

 

第一部分:江南区延安镇卫生院概况

一、主要职能

负责全镇辖区范围内的预防、保健、基本医疗组织领导群众卫生运动和公共卫生服务的卫生工作

二、部门决算单位构成

1、机构人员情况核定人员编制数61人,年末实有在职人员53人。其中:竞聘上岗37人(在职在编17人,在职不在编20人),自聘人员16人.专业技术岗位46人,工勤岗位7人。

  2、 科室设置情况。设有内科、儿科、外科、妇幼保健科、防保科、医技科、中医科、院办、财务科、后勤科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:江南区延安镇卫生院 2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算

单位:

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

624909.3

一、一般公共服务

 

二、上级补助收入

2092710

二、外交

 

三、事业收入

3556141.34

三、教育

 

四、事业单位经营收入

 

四、科学技术

 

、其他收入

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 5407367.34

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

6273760.64

本年支出合计

 5407367.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 866393.3

 上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

6273760.64

支出总计

6273760.64 

注:此表依据《收入支出决算表》(财决02表)填写

- 4 -

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6273760.64

624909.3

 2092710

3556141.34

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出 

6273760.64 

624909.3

 2092710

3556141.34

 

 

 

  款

基层医疗卫生机构

6169520.24

520668.9

 2092710

3556141.34

 

 

 

    项 

乡镇卫生院 

6169520.24

520668.9

 2092710

3556141.34

 

 

 

 

 医疗保障

104240.4

104240.4

 

 

 

 

 

 

 事业单位医疗

104240.4

104240.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《收入决算表》(财决03表)填

- 5 -

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,407,367.34

5,407,367.34

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5,407,367.34

5,407,367.34

 

 

 

 

  款

基层医疗卫生机构

5,303,126.94

5,303,126.94

 

 

 

 

    项 

乡镇卫生院

5,303,126.94

5,407,367.34

 

 

 

 

 

 医疗保障

104,240.40

104,240.40

 

 

 

 

 

 事业单位医疗

104,240.40

104,240.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《支出决算表》(财决04表)填写

- 6 -

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

624909.3 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

624909.3

624909.3

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

624909.3

本年支出合计

29

624909.3

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

624909.3

合计

34

624909.3

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填

- 7 -

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

624909.3

624909.3

 

 医疗卫生与计划生育支出

624909.3

624909.3

 

  款

 基层医疗卫生机构

520668.9

520668.9

 

    项 

   乡镇卫生院

520668.9

520668.9

 

 

 医疗保障

104240.4

104240.4

 

 

 事业单位医疗

104240.4

104240.4

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第9、10、13列填写

- 8 -

 

 

- 11 -

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 624909.3

 571209.3

 53700

工资福利支出

 571209.3

 571209.3

 

  基本工资

 447856

  447856

 

  津贴补贴

 460

 460

 

社会保障缴费

 104240.4

 104240.4

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 18652.9

 18652.9

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 53700

 

  53700

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

公务接待费

 10300

 

 10300

  公务用车运行维护费

 43400

 

 43400

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08-1表)填写

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

 

单位:

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53700

 

43400

 

 43400

 10300

53700

 

43400

 

43400

 10300

注:2014年度预算数”按年初批复的数填写,“2014年度决算数”依据《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)

 

第三部分:江南区延安镇卫生院014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计627万元。

1.财政拨款收入62万元。是本级财政拨付的人员工资差额及在编在职职工的社会保障事业单位医疗

2、上级补助收入209万元.各种公卫经费、基药药物差价补助及其他办公费。

2.事业收入356万元提供各种医疗服务的医疗收入。

   (二)支出总计541元。包括:

1工资福利支出314万元

4商品和服务支出 206万元.

5.住房保障支出21万元

(三)结余分配 86万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和其他专用基金。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出 62,其中:基本支出     62

一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0万元公务用车购置及运行费支出决算 4万元;公务接待费支出决算1万元。具体情况如下:

没有发生因公出国(境)经费支出.

公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

1、没有发生公务用车购置支出

2、公务用车运行支出4万元。主要用于日常公务、出诊、公卫下村体检、随访的车辆燃料费、维修费、过路过桥保险费等。

公务接待费支出 1万元。主要用于上级主管部门及上级业务单位工作检查各种支出。

 

 


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