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江南区江南街道办事处2016年部门决算
来源:  作者:  时间:2017-08-16

目   录

第一部分:江南区江南街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区江南街道办事处2016年部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

表二:2016年度收入决算表

表三:2016年度支出决算表

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2016年度一般公共预算支出决算表

表六:2016年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区江南街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分:江南区江南街道办事处概况

一、主要职能

1、贯彻法律、法规、规章,开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育;
    2、按照有关规定管理街道经济工作,指导街道经济组织发展生产经营;
    3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,开展人民调解、治安保卫工作,依照有关规定管理外来流动人口,维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益;

4、协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作;
    5、指导、支持和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的组织建设和制度建设;
    6、开展社区服务、拥军优属工作,兴办社会福利事业,做好社区文化、科普、体育、教育工作;
    7、配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实;
    8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作;
    9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;

10、动物防疫、食品和药品监察;负责街道辖区劳动就业和社会保障服务性工作;配合做好辖区内的劳动保障监察财政。
    11、完成城区人民政府交办的其他任务。

 

 

二、部门决算单位构成

决算单位构成:江南区江南街道办事处、江南区江南街道办事处劳动保障事务所、江南区江南街道办事处司法所、江南区江南街道办事处食药所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出结算

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

25,076,080.15

一、一般公共服务支出

30

3,588,128.53

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

269,619.34

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

22,630.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

21,900.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

29,768.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

10,519,814.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,715,346.75

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

6,906,251.20

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

99,999.64

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

921,567.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

79,895.00

本年收入合计

22

25,076,080.15

本年支出合计

51

24,174,920.44

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

1,835,107.32

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

2,736,267.03

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

26,911,187.47

总计

58

26,911,187.47

 

 


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,076,080.15

25,076,080.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,489,288.24

4,489,288.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

304,637.93

304,637.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

304,637.93

304,637.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,589,095.38

3,589,095.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,270,613.88

3,270,613.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

318,481.50

318,481.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

35,979.00

35,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

35,979.00

35,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

149,539.00

149,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

149,539.00

149,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

38,666.40

38,666.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

18,666.40

18,666.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

7,932.60

7,932.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

7,932.60

7,932.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

171,350.73

171,350.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

34,555.00

34,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

136,795.73

136,795.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

47,264.00

47,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

27,534.00

27,534.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

19,730.00

19,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

144,823.20

144,823.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

144,823.20

144,823.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

29,768.00

29,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

29,768.00

29,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

19,890.00

19,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

9,878.00

9,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,519,814.98

10,519,814.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

295,384.08

295,384.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

293,584.08

293,584.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

7,670,203.60

7,670,203.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

6,350.00

6,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

7,660,853.60

7,660,853.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1,923,316.50

1,923,316.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

1,923,316.50

1,923,316.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

630,910.80

630,910.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

585,099.60

585,099.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

45,811.20

45,811.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,715,346.75

1,715,346.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

31,204.00

31,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

21,204.00

21,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

249,273.80

249,273.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

105,594.50

105,594.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

131,088.10

131,088.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

12,591.20

12,591.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

898,622.65

898,622.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

133,460.00

133,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

765,162.65

765,162.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

536,246.30

536,246.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

47,792.30

47,792.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

488,454.00

488,454.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,906,251.20

6,906,251.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,906,251.20

6,906,251.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

29,529.00

29,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

1,366,738.82

1,366,738.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,509,983.38

5,509,983.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表三:支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24,174,920.44

7,440,570.74

16,734,349.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,588,128.53

3,269,647.03

318,481.50

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

304,637.93

304,637.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

304,637.93

304,637.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,687,935.67

2,369,454.17

318,481.50

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2,369,454.17

2,369,454.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

318,481.50

0.00

318,481.50

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

35,979.00

35,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

35,979.00

35,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

149,539.00

149,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

149,539.00

149,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

38,666.40

38,666.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

18,666.40

18,666.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

7,932.60

7,932.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

7,932.60

7,932.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

171,350.73

171,350.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

34,555.00

34,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

136,795.73

136,795.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

47,264.00

47,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

27,534.00

27,534.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

19,730.00

19,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

144,823.20

144,823.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

144,823.20

144,823.20

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

29,768.00

29,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

29,768.00

29,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

19,890.00

19,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

9,878.00

9,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,519,814.98

935,644.88

9,584,170.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

295,384.08

295,384.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

293,584.08

293,584.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

7,670,203.60

9,350.00

7,660,853.60

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

6,350.00

6,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

7,660,853.60

0.00

7,660,853.60

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1,923,316.50

0.00

1,923,316.50

0.00

0.00

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

1,923,316.50

0.00

1,923,316.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

630,910.80

630,910.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

585,099.60

585,099.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

45,811.20

45,811.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,715,346.75

1,715,346.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

31,204.00

31,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

21,204.00

21,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

249,273.80

249,273.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

105,594.50

105,594.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

131,088.10

131,088.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

12,591.20

12,591.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

898,622.65

898,622.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

133,460.00

133,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

765,162.65

765,162.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

536,246.30

536,246.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

47,792.30

47,792.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

488,454.00

488,454.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,906,251.20

74,553.10

6,831,698.10

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,906,251.20

74,553.10

6,831,698.10

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

29,529.00

29,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

1,366,738.82

0.00

1,366,738.82

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,509,983.38

45,024.10

5,464,959.28

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算表

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

25,076,080.15

一、一般公共服务支出

28

3,588,128.53

3,588,128.53

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

269,619.34

269,619.34

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

22,630.00

22,630.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

21,900.00

21,900.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

29,768.00

29,768.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

10,519,814.98

10,519,814.98

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,715,346.75

1,715,346.75

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

6,906,251.20

6,906,251.20

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

99,999.64

99,999.64

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

921,567.00

921,567.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

79,895.00

79,895.00

0.00

本年收入合计

22

25,076,080.15

本年支出合计

49

24,174,920.44

24,174,920.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,835,107.32

年末财政拨款结转和结余

50

2,736,267.03

2,736,267.03

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,835,107.32

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

26,911,187.47

总计

54

26,911,187.47

26,911,187.47

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,835,107.32

1,835,107.32

0.00

25,076,080.15

8,341,730.45

16,734,349.70

24,174,920.44

7,440,570.74

16,734,349.70

2,736,267.03

2,736,267.03

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,835,107.32

1,835,107.32

0.00

4,489,288.24

4,170,806.74

318,481.50

3,588,128.53

3,269,647.03

318,481.50

2,736,267.03

2,736,267.03

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

304,637.93

304,637.93

0.00

304,637.93

304,637.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

0.00

0.00

0.00

304,637.93

304,637.93

0.00

304,637.93

304,637.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,835,107.32

1,835,107.32

0.00

3,589,095.38

3,270,613.88

318,481.50

2,687,935.67

2,369,454.17

318,481.50

2,736,267.03

2,736,267.03

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,835,107.32

1,835,107.32

0.00

3,270,613.88

3,270,613.88

0.00

2,369,454.17

2,369,454.17

0.00

2,736,267.03

2,736,267.03

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

318,481.50

0.00

318,481.50

318,481.50

0.00

318,481.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

35,979.00

35,979.00

0.00

35,979.00

35,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

0.00

0.00

0.00

35,979.00

35,979.00

0.00

35,979.00

35,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

149,539.00

149,539.00

0.00

149,539.00

149,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

0.00

0.00

0.00

149,539.00

149,539.00

0.00

149,539.00

149,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

38,666.40

38,666.40

0.00

38,666.40

38,666.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

18,666.40

18,666.40

0.00

18,666.40

18,666.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.00

0.00

0.00

7,932.60

7,932.60

0.00

7,932.60

7,932.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.00

0.00

0.00

7,932.60

7,932.60

0.00

7,932.60

7,932.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

171,350.73

171,350.73

0.00

171,350.73

171,350.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

34,555.00

34,555.00

0.00

34,555.00

34,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

136,795.73

136,795.73

0.00

136,795.73

136,795.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

47,264.00

47,264.00

0.00

47,264.00

47,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

27,534.00

27,534.00

0.00

27,534.00

27,534.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

19,730.00

19,730.00

0.00

19,730.00

19,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

144,823.20

144,823.20

0.00

144,823.20

144,823.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

144,823.20

144,823.20

0.00

144,823.20

144,823.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

269,619.34

269,619.34

0.00

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

0.00

269,619.34

269,619.34

0.00

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

269,619.34

269,619.34

0.00

269,619.34

269,619.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

22,630.00

22,630.00

0.00

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

22,630.00

22,630.00

0.00

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

22,630.00

22,630.00

0.00

22,630.00

22,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

21,900.00

21,900.00

0.00

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

21,900.00

21,900.00

0.00

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

21,900.00

21,900.00

0.00

21,900.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

29,768.00

29,768.00

0.00

29,768.00

29,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

29,768.00

29,768.00

0.00

29,768.00

29,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

19,890.00

19,890.00

0.00

19,890.00

19,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

0.00

0.00

0.00

9,878.00

9,878.00

0.00

9,878.00

9,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

10,519,814.98

935,644.88

9,584,170.10

10,519,814.98

935,644.88

9,584,170.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

295,384.08

295,384.08

0.00

295,384.08

295,384.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

0.00

0.00

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

293,584.08

293,584.08

0.00

293,584.08

293,584.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

7,670,203.60

9,350.00

7,660,853.60

7,670,203.60

9,350.00

7,660,853.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

0.00

0.00

0.00

6,350.00

6,350.00

0.00

6,350.00

6,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

0.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

7,660,853.60

0.00

7,660,853.60

7,660,853.60

0.00

7,660,853.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1,923,316.50

0.00

1,923,316.50

1,923,316.50

0.00

1,923,316.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1,923,316.50

0.00

1,923,316.50

1,923,316.50

0.00

1,923,316.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

630,910.80

630,910.80

0.00

630,910.80

630,910.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

585,099.60

585,099.60

0.00

585,099.60

585,099.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

45,811.20

45,811.20

0.00

45,811.20

45,811.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1,715,346.75

1,715,346.75

0.00

1,715,346.75

1,715,346.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

31,204.00

31,204.00

0.00

31,204.00

31,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

21,204.00

21,204.00

0.00

21,204.00

21,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

249,273.80

249,273.80

0.00

249,273.80

249,273.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

105,594.50

105,594.50

0.00

105,594.50

105,594.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

131,088.10

131,088.10

0.00

131,088.10

131,088.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

0.00

0.00

0.00

12,591.20

12,591.20

0.00

12,591.20

12,591.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

898,622.65

898,622.65

0.00

898,622.65

898,622.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.00

0.00

0.00

133,460.00

133,460.00

0.00

133,460.00

133,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

765,162.65

765,162.65

0.00

765,162.65

765,162.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

0.00

0.00

0.00

536,246.30

536,246.30

0.00

536,246.30

536,246.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

0.00

0.00

0.00

47,792.30

47,792.30

0.00

47,792.30

47,792.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

0.00

0.00

0.00

488,454.00

488,454.00

0.00

488,454.00

488,454.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

6,906,251.20

74,553.10

6,831,698.10

6,906,251.20

74,553.10

6,831,698.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

6,906,251.20

74,553.10

6,831,698.10

6,906,251.20

74,553.10

6,831,698.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

29,529.00

29,529.00

0.00

29,529.00

29,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

0.00

0.00

0.00

1,366,738.82

0.00

1,366,738.82

1,366,738.82

0.00

1,366,738.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

5,509,983.38

45,024.10

5,464,959.28

5,509,983.38

45,024.10

5,464,959.28

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

99,999.64

99,999.64

0.00

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

0.00

0.00

0.00

99,999.64

99,999.64

0.00

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

99,999.64

99,999.64

0.00

99,999.64

99,999.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

921,567.00

921,567.00

0.00

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

921,567.00

921,567.00

0.00

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

921,567.00

921,567.00

0.00

921,567.00

921,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

79,895.00

79,895.00

0.00

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

79,895.00

79,895.00

0.00

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

79,895.00

79,895.00

0.00

79,895.00

79,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,562,309.60

302

商品和服务支出

2,701,180.47

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1,094,609.00

30201

  办公费

1,279,354.21

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,185,202.00

30202

  印刷费

675,154.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

236,682.60

30204

  手续费

255.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

66,857.41

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

45,816.00

30206

  电费

159,030.65

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

44,911.65

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,177,080.67

30211

  差旅费

32,034.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

630,910.80

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

26,697.10

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

83,739.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

19,883.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

921,567.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

64,750.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

624,602.87

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

248,514.43

 

 

 

人员经费合计

4,739,390.27

公用经费合计

2,701,180.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

84633

0

84633

0

64750

19883

84633

0

84633

0

64750

19883

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:江南区江南街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计25076080.15元。

1.财政拨款收入25076080.15元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余2736267.03元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计24174920.44元。包括:

1.一般公共服务(类)3588128.53元。主要用于机关人员工资、机关行政运行开支。

2. 公共安全支出(类)269619.34元。主要用于司法调处、维稳工资、公共安全感满意度调查开支。

3. 教育支出(类)22630元。主要用于社区教育开支。

4.科学技术支出(类)21900元。主要用于村信息化建设开支。

5.文化体育与传媒支出(类)29768元。主要用于村史室建设、百姓小舞台开支。

6. 社会保障和就业(类)10519814.98元。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)1715346.75元。主要用于食品安全、计划生育事务开支。

8.城乡社区支出(类)6906251.2元。主要用于社区(村)事务、整洁畅通有序大行动工作开支。

9. 资源勘探信息等支出(类)99999.64元。主要用于安全生产监管开支。

10. 住房保障支出(类)921567元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11. 其他支出(类)79895元。主要用于“两违”和卫片执法支出。

13.年末结转和结余2736267.03元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出24174920.44元,其中:基本支出7440570.74元,项目支出16734349.7元。

1.一般公共服务支出3588128.53元。主要用于机关人员工资、机关行政运行开支。

2. 公共安全支出支出269619.34元。主要用于司法调处、维稳工资、公共安全感满意度调查开支。

3. 教育支出22630元。主要用于社区教育开支。

4.科学技术支出21900元。主要用于村信息化建设开支。

5.文化体育与传媒支出29768元。主要用于村史室建设、百姓小舞台开支。

6. 社会保障和就业支出10519814.98元。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出1715346.75元。主要用于食品安全、计划生育事务开支。

8.城乡社区支出支出6906251.2元。主要用于社区(村)事务、生态乡村工作开支。

9. 资源勘探信息等支出99999.64元。主要用于安全生产监管开支。

10. 住房保障支出921567元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11. 其他支出79895元。主要用于“两违”和卫片执法支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出 0 元,其中:基本支出 0 元,项目支出  0 元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7440570.74元,其中:人员经费4739390.27元,公用经费2701180.47元,主要包括:

1.工资福利支出2562309.6元,其中:基本工资1094609元;津贴补贴1185202元;其他社会保障缴费236682.6元;绩效工资45816元;

2.商品和服务支出2701180.47元,其中:办公费1279354.21元;印刷费675154元;手续费255元;水费;66857.41元;电费159030.65元;邮电费44911.65元;差旅费32034.02元;会议费26697.1元;培训费83739元;接待费19883元;公务用车运行维护费64750元;其他商品和服务支出248514.43元。

3.对个人和家庭的补助支出2177080.67元,其中;退休费630910.8元;抚恤金160710元;住房公积金921567元;其他对个人和家庭的补助支出624602.87元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元;公务用车购置及运行费支出决算64750元;公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容无。

(二)公务用车购置及运行费支出64750元。其中:

公务用车购置支出  0  元。

公务用车运行支出64750元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7辆,全年运行费支出64750元,平均每辆9250元。

(三)公务接待费支出 0 元,国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中:1、公务用车购置及运行费支出决算64750元,完成年初预算100%,本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,进一步完善本单位公务用车和油料管理细则,严格落实节假日交匙登记、不定时抽查等制度,平时科学合理安排用车计划,倡导近距离的公务活动绿色出行,同一公务活动不同单位拼车出行,严格控制压缩公务用车运行支出费用;2、公务接待费支出决算 19883元。

(五)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  元,占年初预算的  0  %,比上年增加(减少)  0 元,增长(下降)0    %;公务用车购置及运行费支出决算  64750  元,占年初预算的  80  %,比上年(减少) 15250  元,(下降)  20  %;公务接待费支出决算  19883   元,占年初预算的   79   %,(减少) 5167  元,(下降)  20  %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 2480728元。主要用于日常公用经费支出。比2015年增加760004.06元,增长30%。主要原因是:业务量增加,人大换届经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  0 元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出  0 元、政府采购服务支出  0 元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3辆,其中,一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目(美丽南宁.整洁畅通有序大行动)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4100000元,占年初预算的16%。绩效评价结果街道社区环境卫生得到有效整治,家园、水源、田园清洁整治取得明显成效,管护长效机制建立健全,市容市貌焕然一新。上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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