第一部分:苏圩镇文广站概况
一、主要职责和主要工作任务
主要职责
负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作。
主要工作任务
1、协助上级业务部门按时完成各项文化体育设施建设。
2、积极协调上级业务部门对我镇辖区内社区、村屯文艺队开展业务培训。
3、协助做好重大节假日期间的文艺和体育活动的开展。
4、加强农家书屋、村史室的建设和管理工作。
5、完成当地党委、政府和上级部门布置的其他工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1、本级单位和内设机构
2018年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共 1个:
2、所属单位
2018年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共 1个:
三、人员构成及编制现状
南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站,预算管理方式:财政全额;人员构成情况:编制人数3人,编制内实有人数3人,退休职工1人。
第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算33.40万元,其中:
一般公共预算收入33.40万元,政府性基金拨款收入 0 万元。
纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,
其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元。
专户安排的资金(教育收费) 0 万元。
其他资金 0 万元。
上年结余收入 0 万元,其中:公共财政结转 0万元。
(二)2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算33.40 万元,其中:基本支出33.40万元,占支出总预算的 100 %。
1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)文化体育和传媒支出24.62 万元,占支出总预算73.71%,同比增加 6.86 万元,增长 27.86%。
(2)社会保障和就业支出4.55万元,占支出总预算13.62%,同比增加 1.62 万元,增加 35.60 %。
(3)医疗卫生和计划生育支出1.64 万元,占支出总预算 4.91%,同比减少 0.64万元,减少28.07 %。
(4)住房保障支出2.60 万元,占支出总预算 7.78 %,同比增加0.91 万元,增长 35.00%。
2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
基本支出预算33.40 万元,占支出总预算 100 %,其中:
①工资福利支出预算 30.35 万元,占基本支出预算 90.87 %,同比增加 11.15万元,增长 36.74 %。
②商品和服务支出预算 3.05万元,占基本支出预算9.13 %,同比增加 0 万元,与2017年持平。
③对个人和家庭的补助支出预算0 万元。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 0 万元。
(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明
1、2018年一般公共预算收入预算33.40万元,比2017年预算24.66万元增加8.74万元,同比增长26.17%。收入预算增加的主要原因是:一是工资标准提高;二是增加社会保障收入预算;三是增加住房保障收入预算;四是增加增量绩效奖金预算。
2.2018年政府性基金拨款收入0.00万元,与2017年持平。
3.2018年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,与2017年持平。
4.2018年专户安排的资金(教育收费)0.00万元,与2017年持平。
5.2018年其他资金 0.00万元,与2017年持平。
6.2018年一般公共预算支出预算33.40万元,比2017年预算24.66万元增加8.74万元,同比增长26.17%。支出预算增加的主要原因是:一是工资标准提高;二是增加社会保障收入预算;三是增加住房保障收入预算;四是增加增量绩效奖金预算。
1、按功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)文化体育与传媒支出24.62万元,占总预算73.71%
(2)社会保障和事业支出4.55万元,占总预算13.62 %
(3)医疗卫生与计划生育支出1.64万元,占总预算4.91 %
(4)住房保障支出2.60万元,占总预算7.78%
2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算33.40万元,占总预算 100 %。
①工资福利支出30.35 万元,占总预算90.87 %
②商品和服务支出3.05万元,占总预算9.13%
(2)项目支出预算0万元。
(四)2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算33.40万元,比2017年预算24.66万元增加8.74万元,同比增长26.17%。收入预算增加的主要原因是:一是工资标准提高;二是增加工伤保险收入预算;三是增加绩效考评奖金预算。2018年一般公共预算支出预算33.40万元,比2017年预算24.66万元增加8.74万元,同比增长26.17%。支出预算增加的主要原因是:一是工资标准提高;二是增加工伤保险收入预算;三是增加绩效考评奖金预算。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算33.40万元,其中:一般公共预算收入预算33.40万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
(二)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算33.40万元,其中:一般公共预算支出预算33.40万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)文化体育与传媒支出预算24.62万元,主要用于:人员工资福利、商品和服务等支出。
(2)社会保障和事业支出预算4.55万元,主要用于:缴纳社会保障支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出1.64万元,主要用于:缴纳其他社会保障支出。
(4)住房保障支出2.60万元,主要用于:住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,,会议费0.18 万元、培训费0.09 万元。。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.77万元。
(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年持平。其中:
1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。
2. 公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2018年1月1日,本部门共有车辆0辆。
(五)预算绩效管理情况
2018年本部门无预算绩效目标管理的项目。
(六)涉密事项处理说明
部门无涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1. 2018年收支预算总表(预算01表)
2. 2018年部门财政拨款支出表(一般公共预算)(预算02表)
3. 2018年部门财政拨款支出表(政府性基金)(预算03表)
4. 2018年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)(预算04表)
5. 2018年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表(预算05表)
6. 2018年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)(预算06表)
7. 2018年一般公共预算基本支出表(预算07表)
8. 2018年部门收入总表(预算08表)
9. 2018年部门支出总表(预算09表)
附件下载:2018年部门预算公开表_[704008]南宁市江南区苏圩镇文化广播站.xls