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江南区工商质监局2018年部门预算及“三公”经费预算
来源:江南区工商质监局  作者:  时间:2018-03-08

江南区工商质监局2018年部门

预算及“三公”经费预算

   

 

第一部分:南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况和部门预算单位构成

人员构成及编制现状

第二部分:南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分:专业名词解释


第一部分:南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局概况

  一、机构设置情况及其基本职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、南宁市、城区有关工商行政管理和质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章;拟订提高辖区质量水平的发展计划及有关措施并组织实施;负责市场监督管理、质量技术监督和行政执法的有关工作。

2.负责本行政辖区各类内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,负责股权出质登记;组织查处取缔无照经营行为;负责计量标准器具核准, 承担国家法定计量检定机构任务的授权,负责计量检定员资格核发,制造、修理计量器具许可证核发,特种设备使用登记证核发(由市级核发的除外);负责城区登记批准部门所设立机构的组织机构代码颁证及管理工作。

3.负责组织实施对本行政辖区各类市场经营秩序的规范和维护,负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

4.承担组织并指导本行政辖区有关流通领域商品质量监督管理的责任,组织开展有关流通领域商品质量、服务领域消费维权工作;配合上级业务主管部门实施流通领域商品质量抽检工作;按权限查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报的受理和处理工作,保护经营者、消费者的合法权益。

5.承担查处本行政辖区违法直销和传销案件,负责组织实施对直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。

6.承担组织查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;配合有关部门查处走私贩私违法行为。

7.负责组织实施对本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。

8.负责依法组织实施对合同的行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记,组织实施对拍卖行为的监督管理,依法查处合同违法行为。

9.承担组织指导广告业发展的职责,负责组织实施对本行政辖区内的各类广告(市工商行政主管部门登记的除外)进行监督管理,承接市工商行政主管部门转办的违法违规广告案件,负责相关广告审批工作。

10.负责辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责驰名商标、著名商标的培育、推荐、保护以及特殊标志、官方标志的保护工作。

11.组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作,承担市场主体信用信息监督管理信息平台的推广、维护和信用信息公示系统的完善工作。

12.负责本行政辖区个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.负责管理本行政辖区标准化工作,监督标准的贯彻执行;推进技术标准发展战略的实施,推行国际标准和国外先进标准;参与组织地方标准的制定(修订)工作,负责辖区内企业标准化良好行为创建推进工作。

14.负责管理本行政辖区计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理辖区计量器具;规范和监督商品质量和市场计量行为;依法监督管理能效标识,依法管理辖区用能单位能源计量工作。

15.负责本行政辖区机动车安全技术检验机构检验资质及开展检验活动情况进行监督检查,对机动车检验机构实施计量认证的证后监督检查。

16.负责对本行政辖区特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;负责对能效标识使用情况进行监督检查。负责查处非法使用特种设备的违法行为;协助开展特种设备事故应急救援和调查工作。

17.负责产品质量安全监督工作。组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工管理辖区产品质量投诉和举报、打击假冒伪劣违法活动;组织协调本城区有关专项打假活动。

18.负责管理和监督计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;负责计量调解和仲裁检定,组织计量监督抽查,组织量值传递和比对工作;负责规范和监督商品质量和市场计量行为;依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格;依法监督管理能效标识;依法对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督。

19.承担辖区综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为;依法对机动车安全技术检验机构检验资质及开展检验活动情况进行监督检查。

20.根据分级赋码颁证原则,负责同级登记批准部门所设立机构的组织机构代码颁证及管理工作,监督管理本辖区组织机构代码和商品条码。

21.负责对获得生产许可证的工业产品(除电线电缆、广播通信铁塔、输电线路铁塔、铝合金建筑型材外)、食品相关产品生产企业及其产品质量进行监督检查。

22.承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,围绕城区建设更具活力与实力的现代化中心城区及打造“六个江南”目标,在强化市场准入环境建设、深化商事制度改革、提升市场监管水平等方面加快提出新举措、新思路。在江南区委、区政府的统一领导下,不忘初心,牢记使命,以高度负责、奋发有为的精神状态,持之以恒将各项改革、监管、服务工作抓得紧而又紧、严而又严。

(一)全面深化商事登记制度改革放管服改革,推行全程电子化营业执照登记模式,推进互联网+政务服务建设,激发市场主体创业创新活力,不断增强群众获得感和满意度,努力实现让群众不跑腿就能办事,创造性地把“宽进”的各项措施“落地开花”。

(二)全面实施双随机、一公开监管,面对改革的新形势,加强与城区食药监、安监局等部门协同合作,开展专项联合执法行动,加大联合惩戒力度,加强重点风险行业监管,全力维护安全生产秩序稳定。

(三)围绕消费者关切的热点难点问题,以新消费、日常消费、农村消费为重点,进一步完善12315平台建设、“互联网+指挥中心”、“天眼工程”建设;积极、主动延伸维权触角,做好电商、网店、微商领域的消费维权工作同,工商部门调解“走心”,维权“上心”,让消费者买得“放心”、用得“安心”的“四心”理念与“有诉必接、有假必打”的高压态势保持优化江南区消费市场环境,消费市场监管力度不减。

(四)持续巩固我局“无传销社区”和“无传销小区”创建成果,推动打击传销和规范直销工作深入开展。建成一支具备打击和宣传能力的专业打传队伍,全力开展集中打击整治行动,将打击传销工作“进企业、进学校、进商场、进社区”。

(五)全面推进质量强区工作,指导帮扶企业强质量、树名牌,促成传统制造、生产企业升级改造,力争扶持更多质量名牌。

(六)深入推进特种设备安全监管及与民生息息相关的产品质量监管。针对江南区特种设备登记数量不断上升的情况,加大对商场、车站、酒店等人员密集公共场所特种设备的使用管理情况进行检查,对盛装易燃、易爆、有毒液化气体特种设备的安全监察,督促企业自查自纠,守好安全底线。

(七)准确把握“坚定不移全面从严治党”对工商质监部门抓班子带队伍工作提出的新要求,将学习十九大报告精神做为今后时期内的重要政治任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局为财政全额拨款的一级行政单位。

全局共设机构(部门、工商质监督所、经检大队)17个。具体如下:

1)局机关设置8个部门

办公室(含财务室)人事股法规与行政执法督察股经济执法股商标广告与经济合同监督管理股市场规范管理与消费者权益保护股(挂设南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局1231512365消费者申诉举报中心)企业与个体私营经济监督管理股(行政审批办公室)、质量监督综合管理股;

2)工商质监所(经检大队)9个,主要是:福建工商行政管理和质量技术监督所、白沙工商行政管理和质量技术监督所、南建工商行政管理和质量技术监督所、五一工商行政管理和质量技术监督所、江西工商行政管理和质量技术监督所、苏圩工商行政管理和质量技术监督所、沙井工商行政管理和质量技术监督所、延安工商行政管理和质量技术监督所、经检大队。

(二)部门预算单位构成

2018年,南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

截止20171231日:

编制人数:单位行政编制数64人,后勤机关服务控制数6人。

(二)人员构成

全局现有(截止20171231日):

1.编制内实有人数:单位行政编制内实有58人,参公人员实有1人。

2.离退休人数:单位离休人员0人,退休人员22人。

3.使用财政资金聘用人员:使用财政资金聘用人员控制数48人,实有48人。

四、车辆构成情况

全局车辆编制数为13,实有车辆10辆,其中:8辆为执法执勤用车,2辆为一般公务用车。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下:

2018年收入总预算1281.65万元,同比增加116.77万元,增长10.02%。其中:

1.一般公共预算拨款收入1281.65万元,同比增加126.77万元,增长10.98%

2.纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少10万元,降低100%。其中:

1)政府性基金收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2)专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

3)行政事业性收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

4)罚没收入资金安排的资金0万元,同比减少10万元,降低100%

5)国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

6)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

7)其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

3.专户安排的资金(教育收费)0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

4.其他资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

上年结转收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公共财政结转0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算1281.65万元,其中:基本支出1098.77万元,占支出总预算的85.73%,同比增加153.89万元,同比增长16.29%;项目支出182.88万元,占支出总预算的14.27%,同比减少37.12万元,同比下降16.87%

1.2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出(类)科目979.97万元,同比增加80.42万元,增长8.9 %

2)社会保障和就业支出(类)科目152.32万元,同比增加23.87万元,增长18.58%

3)医疗卫生与计划生育支出(类)科目75.94万元,同比增加15.67万元,增长26%

4)住房保障支出(类)科目73.43万元,同比减少1.27万元,降低1.7%

2.2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算1098.77万元,占支出总预算85.73%,同比增加153.89万元,增长16.29%,其中:

工资福利支出(类)预算961.55万元,占基本支出预算87.51%,同比增加236.9万元,增长32.69%。

商品和服务支出(类)预算135.81万元,占基本支出预算12.36%,同比减少8.68万元,降低6.01%。

对个人和家庭的补助支出预算1.41万元,占基本支出预算0.13%,同比减少74.33万元,下降98.14%。

2)项目支出预算。

项目支出预算182.88万元,占支出总预算14.27%,同比减少37.12万元,下降16.87%,其中:

工资福利支出(类)预算3.23万元,占项目支出预算1.77%,同比减少0.27万元,下降7.71%。

商品和服务支出(类)预算149.55万元,占项目支出预算81.77%,同比增加9.55万元,增长6.82%。

其他资本性支出(类)预算30.1万元,占项目支出预算16.46%,同比减少46.4万元,降低60.65%。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

1.2018年部门预算收入增减变化情况 

2018年一般公共预算收入预算1281.65万元,比2017年预算1164.88万元增加116.77万元,同比增长10.02%2018收入增(减)的主要原因是:

工资福利支出964.78万元,同比增加236.63万元,增加的原因是:一是根据相关规定提高了在职人员工资标准;二是增加了晋升晋级人员的工资;三是调2018年养老保险费、生育保险预算;四是2018年增加聘用人员3人的工资及其他保障缴费预算;五是按南宁市统一规定比例调增行政单位医疗和公务员医疗补助。故造成同比增加。

商品和服务支出285.36万元,同比增加0.87万元,增加的原因是20176月份5人晋升为副科级领导职务,交通补助相应提高所致;

对个人和家庭补助支出1.41万元,同比减少74.33万元,减少的原因是由于养老制度改革,离退休人员工资从2017年开始统一由南宁市社会保障局统一发放所致。

其他资本性支出30.10万元,同比减少46.40万元,减少的主要原因是根据工作的计划,调减市场主体登记档案电子化建设工作经费项目预算。

2.2018年部门预算支出增减变化情况

2018年一般公共预算支出预算1281.65万元,比2017年预算1164.88万元增加116.77万元,同比增长10.02%

(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务979.97万元,占支出总预算76.46%,同比增加80.42万元,增长8.94%。支出增加的主要原因是增人增资、增加预算项目等所致;

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)预算数为797.09万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。主要包括工商行政管理部门人员经费、保障日常运行的公用经费。同比增加115.62万元,增长16.97%,增长原因:一是按规定调增基本养老保险缴费、职业年金、生育保险预算;二是2018年增加聘用人员3人的工资及其他保障缴费预算;三是2018年增加公务交通补助预算。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为47.50万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出。反映工商部门办公用房租赁费、办公用房维修、办公设备购置、聘用人员公用经费等其他项目支出。同比减少3万元,下降5.94%,减少原因是根据开展工作的计划,着装劳保费预算项目

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)预算数为52.38万元,主要用于商品和服务支出。反映工商部门商事制度改革、企业公示信息抽查、流通领域商品质量抽检、市场监管执法等支出。包括各类企业注册登记和年报、商标注册和评审、各类公告、广告监督管理、市场规范管理、流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。同比增加2.3万元,增长4.59%,增长原因根据开展工作的计划,注册证照经费项目预算所致;

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)预算数为35万元,主要用于商品和服务支出。反映工商部门依法查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、规范直销、反垄断和反不正当竞争、打击合同欺诈等专项工作支出。同比减少4万元,下降10.26%,减少原因根据开展工作的计划,执法办案经费项目预算所致

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)预算数为8万元,主要用于商品和服务支出。反映工商部门依据《消费者权益保护法》通过12315系统受理投诉举报案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办消费维权宣传教育活动等专项支出。同比增加2万元,增长33.3%,增长原因:根据开展工作的计划,费者维权经费项目预算所致;

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)预算数为39万元,主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。反映工商部门用于信息化建设方面的支出。同比减少32.50万元,下降45.45%,减少原因:根据开展工作的计划,调减市场主体登记档案电子化建设工作经费项目预算。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)预算数为1万元,2017年持平。主要用于商品服务支出。即用于培训农村党员经纪人、提高农村经纪人素质而发生的各项支出。

社会保障和就业152.32万元,占支出总预算11.88%,同比增加23.87万元,增长18.58%支出增加的主要原因是2018年按国家规定调增基本养老保险缴费、职业年金、生育保险预算、其他保障缴费(聘用人员)预算所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.41万元,主要用于退休人员对个人和家庭的补助支出。同比减少0.95万元,下降40.25%。下降原因:由于养老制度改革,离退休人员工资从2017年开始统一由南宁市社会保障局统一发放所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为104.73万元,主要用于工资福利支出。同比增加22.60万元,增长27.52%,增长原因:按国家规定调增2018机关事业单位基本养老保险、职业年金保险预算

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为46.18万元,主要用于工资福利支出同比增加3.87万元,增长9.15%,增长原因是2018年增加3人聘用人员其他保障缴费预算。

医疗卫生与计划生育支出75.94万元,占支出总预算5.93%,同比增加15.67万元,增长26%支出增加的主要原因按南宁市统一规定比例调增行政单位医疗和公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为37.19万元,主要用于工资福利支出。同比增加7.68万元,增长26.03%。增加的原因是按南宁市统一规定比例调增行政单位医疗。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为36.65万元,主要用于工资福利支出。同比增加5.89万元,增长19.15%。增加的原因是按南宁市统一规定比例调增公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为2.09万元,主要用于工资福利支出。同比增加2.09万元,增长100%。增加的原因是按南宁市统一规定比例缴纳的生育保险金。

住房保障支出73.43万元,占支出总预算5.73%,同比减少1.27万元,下降1.7%。主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

基本支出1098.77万元,占支出总预算85.73%,同比增加153.89万元,增长16.29%

工资福利支出预算961.55万元,占基本支出预算87.51%,同比增加236.90万元,增长32.69%支出增加的原因是:一是2018年按国家规定调增养老保险费、生育保险预算;二是2018年增加聘用人员3人的工资及其他保障缴费预算;故造成同比增加。

商品和服务支出预算135.81万元,占基本支出预算12.36%,同比减少8.68万元,下降6%支出减少的主要原因是:城区按2018年在职人员核定,人员减少,公用经费相应调减。

对个人和家庭的补助支出预算1.41万元,占基本支出预算0.13%,同比减少74.33万元,下降98.14%支出减少的主要原因是由于养老制度改革,离退休人员工资从2017年开始统一由南宁市社会保障局统一发放所致。

项目支出预算182.88万元,占支出总预算14.27%,同比减少37.12万元,下降16.87%

工资福利支出预算3.23万元,占项目支出预算1.77%,同比减少0.27万元,下降7.7%减少的原因是:根据开展工作的计划,调减工资福利支出预算。

商品和服务支出预算149.55万元,占项目支出预算81.77%,同比增加9.55万元,增长6.82%增加的主要原因是:根据开展各项工作的计划,调增执法办案装备配置经、注册证照费、打击传销专项经费等项目支出预算。

资本性支出预算30.10万元,占项目支出预算16.46%,同比减少46.40万元,下降60.65%减少的主要原因是根据开展各项工作的计划,调减企业登记档案电子化建设工作经费项目支出预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1281.65万元,其中:一般公共预算收入预算1281.65万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算1281.65万元,其中:基本支出1098.77万元,项目支出182.88万元。具体支出预算如下:

1一般公共预算支出预算。

1)一般公共服务支出类科目979.97万元,占财政拨款支出预算76.46%,同比增加80.42万元,增长8.94%。其中:

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)预算数为797.09万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。主要包括工商行政管理部门人员经费、保障日常运行的公用经费。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为47.5万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。反映工商部门办公用房租赁费、办公用房维修、办公设备购置、聘用人员公用经费等其他项目支出。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)预算数为52.38万元,主要用于商品和服务支出。反映工商部门商事制度改革、企业公示信息抽查、流通领域商品质量抽检、市场监管执法等支出。包括各类企业注册登记和年报、商标注册和评审、各类公告、广告监督管理、市场规范管理、流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)预算数为35万元,主要用于商品和服务支出。反映工商部门依法查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、规范直销、反垄断和反不正当竞争、打击合同欺诈等专项工作支出。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)预算数为8万元,主要用于商品和服务支出。反映工商部门依据《消费者权益保护法》通过12315系统受理投诉举报案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办消费维权宣传教育活动等专项支出。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)预算数为39万元,主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。反映工商部门用于信息化建设方面的支出。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)预算数为1万元,主要用于商品和服务支出。即用于培训农村党员经纪人、提高农村经纪人素质而发生的各项支出。

2)社会保障和就业支出类科目152.32万元,占财政拨款支出预算11.88%,同比增加23.87万元,增长18.58%。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.41万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为104.73万元,主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为46.18万元,主要用于工资福利支出。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目75.94万元,占财政拨款支出预算5.93%,同比增加15.67万元,增长26%。其中:

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为37.19万元,主要用于工资福利支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为36.65万元,主要用于工资福利支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为2.09万元,主要用于工资福利支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为73.43万元,占财政拨款支出预算5.73%,同比减少1.27万元,下降1.7%。主要指用于按照国家政策规定为在职干部、聘用人员缴纳的住房公积金等支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算26.54万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算28.54万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算28.54万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。

2. 公务接待费2018年预算2万元,与2017年预算2万元持平。我局将按照中央八项规定的要求,坚持厉行节约原则,严格执行接待标准,控制接待陪同人员,减少公务接待开支。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平”。

4. 公务用车运行维护费2018年预算26.54万元,与2017年预算26.54万元持平。我局将继续按照中央八项规定、公务用车管理制度等要求,严格加强对公务用车的日常管理和使用审批,提高公车利用率,主要用于:截止20171231日,我局共有公务用车10辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车8辆。公务用车运行维护费主要用于我局公务用车的燃油、维修维护和保险等相关费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算135.81万元,2017年预算144.49万元减少8.68万元,同比下降6.01%。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算66.5万元,同比减少50.2万元,下降43.02%,减少的原因是根据工作需要调减政府采购预算。其中,货物项目采购预算21.1万元,占政府采购预算的31.73%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算45.4万元,占政府采购预算的68.27%

主要的政府采购项目有:

1.执法办案装备10.5万元(包含:对讲机、打印机、照相机、录像机、法规查询软件)

2.办公设备购置6.6万元;(台式电脑、便携式电脑、空调机等)。

3.购买安装LED显示屏4万元;(福建工商质监所、南建工商质监所、沙井工商质监所的办证大厅内安装)

4.信息化建设经费9万元。(便民服务的微信公众号升级服务系统)。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额39万元,其中:企业登记档案电子化建设工作经费项目预算金额30万元,主要购买企业档案扫描服务;信息化建设经费项目预算金额9万元,主要购买便民服务微信公众号升级服务

(四)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆10辆,其中:其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额52万元,其中:一般公共预算支出52万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.消费者维权经费,预算总金额为8万元,全部为一般公共预算拨款;

2.市场主体登记档案电子化建设工作经费,预算总金额为30万元,全部为一般公共预算拨款。

3.红盾护农经费,预算总金额为5万元,全部为一般公共预算拨款。

4.信息化建设经费,预算总金额为9万元,全部为一般公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

我局无涉密事项

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门收支总体情况表(参考预算1

2.部门收入总体情况表(参考预算8

3.部门支出总体情况表(参考预算表9

4.财政拨款收支总体情况表(参考预算表6

5.一般公共预算支出情况表(参考预算表2

6.一般公共预算基本支出情况表(参考预算表4

7.一般公共预算三公经费支出情况表(参考预算表5

8.政府性基金预算支出情况表(参考预算表3

9.国有资本经营预算支出情况表(参考预算表10

 

附件1:2017年度江南区工商质监局预算绩效目标申报表(红盾护农经费).XLS 

 

附件2:2017年度江南区工商质监局预算绩效目标申报表(市场主体登记档案电子化建设工作经费).xls

 

附件3:2017年度江南区工商质监局预算绩效目标申报表(消费者维权经费).XLS

 

附件4:2017年度江南区工商质监局预算绩效目标申报表(信息化建设经费).xlsx

 

附件5::江南区工商质监局2018年部门预算公开报表_.xls

 

 


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